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MaFactureOK

Code CALCUL_ERR : Erreur de calcul dans la facture

Le motif officiel

Libellé de la norme :
Erreur de calcul de la facture
Description officielle
Lire la description officielle

Soit détecté au schematron, soit après (pour les lignes, ou arrondi non accepté)

Statuts où ce motif peut apparaître :
rejetée à l’émission, rejetée à la réception, refusée (client privé), en litige, refusée (secteur public)

Source : AFNOR XP Z12-012 v1.4, Annexe A (FNFE-MPE, 2026-07), feuille « Tableau des motifs de STATUTS ». Norme publiée en accès gratuit via le FNFE-MPE.

Ce que ce code signifie

Les montants ne s’additionnent pas : lignes, remises, TVA ou arrondis sont incohérents.

Que faire : Corrigez les montants dans votre logiciel ; évitez toute retouche à la main des totaux.

Corriger, puis renvoyer : pas d’avoir

Une facture rejetée est réputée non émise : elle n’existe pas comptablement. On corrige la cause, on renvoie la même facture ; établir un avoir serait une erreur.

Pour analyser le message complet reçu de votre plateforme (codes, règles BR, termes BT), collez-le dans le décodeur et déposez la facture : vous obtenez la traduction et le rapport de conformité d’un coup.

Le libellé et la description officiels viennent de la norme ; la traduction et l’action conseillée sont de MaFactureOK et ne remplacent ni votre plateforme agréée ni un conseil comptable. En cas d’écart, la norme fait foi.